Orden de Compra. Nº799595-237-AG21 "ARTICULOS DE ESCRITORIO E INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Deporte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-237-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO E INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 117547,3
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente25UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM, 100 MT TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELL $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
44122001
Archivadores de fichas40UnidadARCHIVADOR ANCHO TAMAÑO OFICIOARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
24112404
Caja70UnidadCAJA DE ARCHIVO (5 ARCHIVADORES) MEGABOX KRAFTCAJA ARCH.MEGA BOX MEMPHIS 5ARCH 45X36X $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.990 $ 150.990
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA PAPEL HOJA SIMPLE 250 MT, 2 ROLLOS AUTOCORTETOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE AUTO $ 10.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.240 $ 203.240
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS. (PAQUETE 6 ROLLOS)PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. JUMBO H/D $ 10.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.540 $ 207.540
Total Neto $ 618.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.547
TOTAL OC $ 736.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.