Orden de Compra. Nº799595-658-CM18 "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS E INSTALACIÓN Y BALANCEO, SEREMIA COQUIMBO."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Deporte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-658-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS E INSTALACIÓN Y BALANCEO, SEREMIA COQUIMBO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956 PISO 8.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 76744
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENESA
Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
R.U.T. 92.854.000-6
Sucursal IRENESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256047 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero4 (1256042 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.708 $ 38.708
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253218 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 245/70 R16 UNIDAD 1279218(1253218) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 245/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.024 $ 363.024
Total Neto $ 403.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.744
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 480.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.