Orden de Compra. Nº799595-812-CM19 ": SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA FUNCIONARIOS DE LA CNCD"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Deporte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-812-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra : SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA FUNCIONARIOS DE LA CNCD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1450 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arau-Chile
Razón Social TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y SERVICIOS ARAU-C
R.U.T. 99.549.010-2
Sucursal Arau-Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi1 (1381970 )RADIOTAXI - BAJADA DE BANDERA REGIÓN METROPOLITANA 1408470(1381970) RADIOTAXI - BAJADA DE BANDERA REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $194310 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 194.310,00 $ 1.500 $ 195.810
Total Neto $ 195.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.810

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por GIRO DE TRANSPORTE

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.