Orden de Compra. Nº799595-828-CM19 "MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Deporte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-828-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1470
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría del Deporte
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 15637
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor seri limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA
R.U.T. 76.148.628-4
Sucursal seri limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1139047 )PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 190 HOJAS UNIDAD 1161111(1139047) PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 190 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.300 $ 82.300
Total Neto $ 82.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.637
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 97.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.