Orden de Compra. Nº800-1066-SE13 "Suministro de Medias Antitromboticas y Pierneras"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 800-1066-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Medias Antitromboticas y Pierneras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 800-17-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santos Dumont 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna Independencia
Impuesto 23949579,8
Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281916
Bolsas de esterilización1UnidadSuministro de Medias Antitromboticas y Pierneras Entrega diferida de acuerdo a orden de compra interna la cual se enviara vía correo electrónico, Duración del contrato para 24 mesesSuministro de Medias Antitromboticas y Pierneras Entrega diferida de acuerdo a orden de compra interna la cual se enviara vía correo electrónico, Duración del contrato para 24 meses $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420
Total Neto $ 126.050.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949.580
TOTAL OC $ 150.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.