Orden de Compra. Nº800-2014-SE24 "PPE_ADQUISICION REF. 216 MATERIALES NEFRO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 800-2014-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PPE_ADQUISICION REF. 216 MATERIALES NEFRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-4-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13511 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna Independencia
Impuesto 105284,51
Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
R.U.T. 10.603.477-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería26Unidad52.6308 LLAVE BOLA CUERPO METALICO F/F U AMERICANA 25 MM52.6308 LLAVE BOLA CUERPO METALICO F/F U AMERICANA 25 MM (Llave Paso Bola PPR 25 mm. Cuerpos metalico fusion-union americana) $ 8.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.838 $ 227.838
40141720
Conectores para fontanería28Unidad526339 Llave Paso Bola PPR 20 mm. Campana fusion-fusion vastago corto Llave Paso Bola PPR 20 mm. Campana fusion-fusion vastago corto $ 8.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.064 $ 246.064
40141720
Conectores para fontanería4Unidad526309 Llave Paso Bola PPR 32 mm. Cuerpos metalico fusion-union americana Llave Paso Bola PPR 32 mm. Cuerpos metalico fusion-union americana $ 12.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.372 $ 50.372
40141720
Conectores para fontanería10Unidad52.2044 BUJE PPR CORTO 50 X 32 MM 52.2044 BUJE PPR CORTO 50 X 32 MM $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
40141720
Conectores para fontanería6Unidad52.2046 BUJE PPR CORTO 63 X 50 MM52.2046 BUJE PPR CORTO 63 X 50 MM $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
40141720
Conectores para fontanería5Unidad52.1000 DESAGUE P/LAVATORIO 1 1/4"52.1000 DESAGUE P/LAVATORIO 1 1/4" $ 2.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355
Total Neto $ 554.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.285
TOTAL OC $ 659.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.