Orden de Compra. Nº800-5597-SE24 "PPE_ REF.1625 MMN°494 MATERIALES GASFITERIA REPARA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 800-5597-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra PPE_ REF.1625 MMN°494 MATERIALES GASFITERIA REPARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-4-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna Independencia
Impuesto 150131,92
Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
R.U.T. 10.603.477-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería30Unidad52.0438 LLAVE DE BOLA CUERPO METALICO FUSION FUSION 25MM Llave De Bola Cuerpos Metálicos Fusion-Fusion 25 mm. $ 11.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.560 $ 337.560
40141720
Conectores para fontanería30Unidad52.6339 LLAVE BOLA CUERPO METALICO F/F U AMERICANA 25MM Llave De Bola Cuerpos Metálicos Fusion-Fusion 20mm. $ 8.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.640 $ 263.640
40141720
Conectores para fontanería30Unidad52.2533 TEE PPR 25 MM Tee PPR 25 mm. $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190
40141720
Conectores para fontanería16Unidad52.0306 TEE PPR REDUCCION FUSION 63X25 MM Tee PPR Reduccion Fusion 63X25 Mm $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
40141720
Conectores para fontanería20Unidad52.2530 COPLA PPR FUSION 63 MM Copla PPR Fusion 63 Mm. $ 2.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.140 $ 41.140
40141720
Conectores para fontanería8Unidad52.2531 CODO PPR FUSION 63 MM 45° Codo PPR Fusion 63 Mm. $ 3.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.608 $ 28.608
40141720
Conectores para fontanería4Unidad52.2665 TEE PPR 63 MM. PARA AGUA CALIENTE Tee PPR Fusion 63 Mm. $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
40141720
Conectores para fontanería30Unidad52.2145 TERMINAL HE 1/2" Terminal Bronce So - He 1/2" $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
40141720
Conectores para fontanería30Unidad52.2200 TERMINAL HI 1/2"Terminal Bronce So - HI 1/2" $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
Total Neto $ 790.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.132
TOTAL OC $ 940.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.