Orden de Compra. Nº
800-5597-SE24
"
PPE_ REF.1625 MMN°494 MATERIALES GASFITERIA REPARA
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
800-5597-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
PPE_ REF.1625 MMN°494 MATERIALES GASFITERIA REPARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5153-4-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna
Independencia
Impuesto
150131,92
Dirección de Envío de la Factura
Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ALEJANDRO
Razón Social
CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
R.U.T.
10.603.477-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141720
Conectores para fontanería
30
Unidad
52.0438 LLAVE DE BOLA CUERPO METALICO FUSION FUSION 25MM
Llave De Bola Cuerpos Metálicos Fusion-Fusion 25 mm.
$ 11.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 337.560
$ 337.560
40141720
Conectores para fontanería
30
Unidad
52.6339 LLAVE BOLA CUERPO METALICO F/F U AMERICANA 25MM
Llave De Bola Cuerpos Metálicos Fusion-Fusion 20mm.
$ 8.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.640
$ 263.640
40141720
Conectores para fontanería
30
Unidad
52.2533 TEE PPR 25 MM
Tee PPR 25 mm.
$ 373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.190
$ 11.190
40141720
Conectores para fontanería
16
Unidad
52.0306 TEE PPR REDUCCION FUSION 63X25 MM
Tee PPR Reduccion Fusion 63X25 Mm
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
40141720
Conectores para fontanería
20
Unidad
52.2530 COPLA PPR FUSION 63 MM
Copla PPR Fusion 63 Mm.
$ 2.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.140
$ 41.140
40141720
Conectores para fontanería
8
Unidad
52.2531 CODO PPR FUSION 63 MM 45°
Codo PPR Fusion 63 Mm.
$ 3.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.608
$ 28.608
40141720
Conectores para fontanería
4
Unidad
52.2665 TEE PPR 63 MM. PARA AGUA CALIENTE
Tee PPR Fusion 63 Mm.
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.040
$ 14.040
40141720
Conectores para fontanería
30
Unidad
52.2145 TERMINAL HE 1/2"
Terminal Bronce So - He 1/2"
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
40141720
Conectores para fontanería
30
Unidad
52.2200 TERMINAL HI 1/2"
Terminal Bronce So - HI 1/2"
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
Total Neto
$ 790.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 150.132
TOTAL OC
$ 940.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.