|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
800-601-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRAZADORES, RADIONUCLIDOS,GENERADORES Y TERAPIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
orden de compra Cancelada por suspensión de servicios debido a facturas impagas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
800-15-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santos Dumont 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
23949579,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-03-2020 |
|
|
|
Proveedor |
CGM Nuclear S.A. |
|
Razón Social |
CGM NUCLEAR S A
|
|
R.U.T. |
96.757.080-k |
|
Sucursal |
CGM Nuclear S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116013
| Reactivos de analizadores radioisotópicos | 1 | Unidad | TRAZADORES, RADIONUCLIDOS,GENERADORES Y TERAPIA | TRAZADORES, RADIONUCLIDOS,GENERADORES Y TERAPIA |
$ 126.050.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.050.420
|
$ 126.050.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.050.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.949.580
|
|
$ 150.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.