Orden de Compra. Nº800-7422-SE24 "REF.1038 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA EX ADMISIO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 800-7422-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra REF.1038 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA EX ADMISIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-4-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 13511 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna Independencia
Impuesto 81149
Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
R.U.T. 10.603.477-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos10Unidad54.1660 SOPORTE UNIVERSAL 3 MODULO P/CANALETA 105X50MM. SOPORTE UNIVERSAL 3 MODULOS TAPA 85 MM, LEGRAND REF 10916 $ 6.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.040 $ 63.040
39121311
Accesorios eléctricos30Unidad54.1425 MODULO ENCHUFE ART. 5180 TIC.Modulo Enchufe 2P+T10/16A Magic Blanco 5180 $ 7.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.440 $ 235.440
40141720
Conectores para fontanería25Unidad54.2037 CONECTOR RECTO PARA FLEXIBLE 25MMConector Recto lec 25mm $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
40141720
Conectores para fontanería10Unidad54.1635 SOPORTE PLASTICO 503/R, TICINO.Soporte Pvc 3 Modulos Magic 503r $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.310 $ 16.310
40141720
Conectores para fontanería10Unidad54.1500 PLACA ALUMINIO 3 PUESTO TICINO.Placa Aluminio Oxidal 3 Puestos Magic 503/3 $ 4.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.410 $ 42.410
40141720
Conectores para fontanería25Metro Lineal54.8069 TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON PVC 25MM Tubo extra  Flexible metálico  Con Pvc 25mm Gris Rollo 25mts 3322 $ 1.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
Total Neto $ 427.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.149
TOTAL OC $ 508.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.