Orden de Compra. Nº800685-341-SE14 "ADQ COLACIONES NOVIEMBRE 3ºCOM LIMACHE Y SIP LIMAC"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - V Zona Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 800685-341-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ COLACIONES NOVIEMBRE 3ºCOM LIMACHE Y SIP LIMAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3403-26-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Marga Marga
Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaiso
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra Prat N° 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaiso
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación Buenos Aires N° 750
Comuna Valparaíso
Impuesto 44386,5546218075
Dirección de Envío de la Factura Buenos Aires N° 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENATO ANTONIO VARAS GUERRA
R.U.T. 5.414.677-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos278Unidad no definida   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.520 $ 233.613
Total Neto $ 233.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.387
TOTAL OC $ 278.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.