Orden de Compra. Nº801-102-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801-86-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 801-102-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801-86-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. ARICA CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 670 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación General Pedro Lagos N°686
Comuna Arica
Impuesto 33368,18
Dirección de Envío de la Factura General Pedro Lagos N°686
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BELSÖ GROUP
Razón Social IMPORTADORA RBC SPA
R.U.T. 76.911.632-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BELSÖ GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel23Par23 PAR DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS ASIMILADO A MARCA TORK 250 METROS C/U HOJA SIMPLE PARA DISPENSADORES. SE SOLICITA ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.170 $ 133.170
14111704
Papel higiénico12Pack12 PACKS DE PAPEL HIGIENICO UNIVERSAL DE 4 UNIDADES CADA PACK, ASIMILADO A MARCA TORK HOJA SIMPLE 100 METROS. SE SOLICITA ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA  $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.612 $ 27.612
47131803
Desinfectantes domésticos7Unidad7 DESINFECTANTE EN AEROSOL ASIMILADO A MARCA LISOFORM 360 CC SE SOLICITA ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA. SE SOLICITA ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840
Total Neto $ 175.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.368
TOTAL OC $ 208.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.