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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
801-34-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801-29-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
General Pedro Lagos N°686 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
16530 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Pedro Lagos N°686 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
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Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E I R L
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R.U.T. |
52.002.006-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 15 | Unidad | 15 Talonarios de correspondencia interna Oficina de Partes. Numeración a partir del Folio 48950, formato tamaño carta, papel copiativo: 1 original (color blanco)- 1era copia (color rosa)-2da copia(color amarillo). Se adjunta diseño de formato. Plazo maximo de entrega 2 dias una vez enviado Orden de Compra. | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.000
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$ 87.000
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Total Neto
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$ 87.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.530
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$ 103.530
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.