Orden de Compra. Nº801-34-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801-29-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 801-34-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801-29-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. ARICA CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación General Pedro Lagos N°686
Comuna Arica
Impuesto 16530
Dirección de Envío de la Factura General Pedro Lagos N°686
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor silkscreen e.i.r.l.
Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E I R L
R.U.T. 52.002.006-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal silkscreen e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios15Unidad15 Talonarios de correspondencia interna Oficina de Partes. Numeración a partir del Folio 48950, formato tamaño carta, papel copiativo: 1 original (color blanco)- 1era copia (color rosa)-2da copia(color amarillo). Se adjunta diseño de formato. Plazo maximo de entrega 2 dias una vez enviado Orden de Compra.  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
Total Neto $ 87.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.530
TOTAL OC $ 103.530


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.269.308-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 22.618.903-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.