Orden de Compra. Nº801503-21-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801503-19-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 801503-21-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801503-19-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Juan Montes 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-Item 04-Asignación 007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación PLAZA GENERAL BONILLA 24
Comuna Navidad
Impuesto 142456,68
Dirección de Envío de la Factura PLAZA GENERAL BONILLA 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roberto Antonio
Razón Social Distribuidora Rodrigez&Rodriguez
R.U.T. 76.519.554-3
Sucursal Roberto Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40Unidadpapel higiénico jumbo  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.760 $ 130.760
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadAlcohol en spray clean start  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
47131618
Mopas húmedas80Unidadtrapero doble hoja  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.920 $ 147.920
14111703
Toallas de papel50UnidadToalla papel jumbo  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.450 $ 163.450
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsa de basura 50x70 Impeke  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
47131502
Paños de limpieza40Unidadpaños amarillos para sacudir  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadAntigrasa 450 ml  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.772
12141901
Cloro Cl60Unidadcloro 1 litro  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidadcloro gel  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsa de basura 80x100 Impeke  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
47131603
Esponjas10UnidadEsponja acanalada x3 unidades  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47121802
Removedores30UnidadRemovedor de sarro sharpic 250 ml  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131611
Palas para basura12Unidadpalas plasticas  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
47131603
Esponjas12UnidadPaño Esponja absorvente x3 unidades  $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.384 $ 21.384
14111704
Papel higiénico3Unidadpapel higiénico confort doble hoja 27 metros por 8 unidades  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
46181504
Guantes protectores18Parguantes amarillos (surtidos de tallas S, M, L, XL)  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.406 $ 17.406
Total Neto $ 749.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.457
TOTAL OC $ 892.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.