Orden de Compra. Nº801503-57-SE18 "Contratación Transporte talleres"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 801503-57-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Contratación Transporte talleres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3958-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra PLAZA GENERAL BONILLA 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Juan Montes 693
Comuna Navidad
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan Montes 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan c. escobar silva
Razón Social JUAN CARLOS ESCOBAR SILVA
R.U.T. 8.678.967-1
Sucursal juan c. escobar silva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1UnidadSegún adjunto Nómina de asistencia alumnos  $ 556.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.400 $ 556.400
Total Neto $ 556.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 556.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.