Orden de Compra. Nº801503-65-SE15 "Comprar materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 801503-65-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Comprar materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3948-72-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra PLAZA GENERAL BONILLA 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Juan Montes 693
Comuna Navidad
Impuesto 127254,21
Dirección de Envío de la Factura Juan Montes 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PENDRA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN LTDA
Razón Social PENDRA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION LTDA
R.U.T. 76.347.498-4
Sucursal PENDRA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galónferreteria  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
23201003
Contactor de líquido dispersado1Unidadcontactor 20A  $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
39121411
Cajas de Bornes para fusibles22Unidadbornes de conexion riel din 2.5mm  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400
23151503
Prensa de extrusión6Unidadprensa estopa  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
26101904
Boquilla de inyección de combustible6UnidadBOQUILLA TERMINAL FLEXIBLE  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidadinterruptor automatico 1x20A  $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
26101806
Adaptadores de soporte de motor3Unidadguarda motor 380V 50Hz 6-8.5A  $ 40.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.459 $ 120.459
23201003
Contactor de líquido dispersado3Unidadcontactor 20A  $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100
39111518
Luz de mano o de extensión3Unidadselector 3T (partir - parar)  $ 7.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.730 $ 23.730
39111518
Luz de mano o de extensión3Unidadluz piloto roja  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39111518
Luz de mano o de extensión3Unidadluz piloto verde  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
32101510
Tablero de cables imprimido3Unidadbotonera partir   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
32101510
Tablero de cables imprimido3Unidadbotonera parar  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
32101510
Tablero de cables imprimido1Unidadtablero tipo interperie IP-55  $ 108.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 108.800
86131502
Pintura2Unidadpresostato  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
26121606
Cable coaxial50Metro Linealcable tag   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26121606
Cable coaxial100Metro Linealcable eva 2.5 mm  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
40141901
Conductos flexibles15Metro LinealFLEXIBLE 20MM  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 669.759
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.254
TOTAL OC $ 797.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.