|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
801503-76-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de Ferretería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3948-27-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LICEO PABLO NERUDA |
|
Razón Social |
Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA GENERAL BONILLA 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Juan Montes 693 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
69895,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Montes 693 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CLAUDIA ANDREA |
|
Razón Social |
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA
|
|
R.U.T. |
76.954.503-4 |
|
Sucursal |
CLAUDIA ANDREA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Adjunto detalle de solicitud (cotización 5005) | |
$ 367.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 367.870
|
$ 367.870
|
|
|
Total Neto
|
$ 367.870
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.895
|
|
$ 437.765
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.