|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
801503-86-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Pasarela |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LICEO PABLO NERUDA |
|
Razón Social |
Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA GENERAL BONILLA 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Juan Montes 693 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
2123,5141 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Montes 693 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ernesto Carreño Arriagada |
|
Razón Social |
ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA
|
|
R.U.T. |
4.342.698-2 |
|
Sucursal |
Ernesto Carreño Arriagada |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103605
| Tablas de madera | 12 | Unidad | Tablas de Madera de 1x4 bruta | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.080
|
$ 10.084
|
39121707
| Clavos tabla de arreos | 1 | kilogramo | Clavos 2 1/2 | |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.092
|
$ 1.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.176
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.124
|
|
$ 13.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.