|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
802-11-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 802-2-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
802-2-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
|
|
R.U.T. |
72.396.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ramírez 1067 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
0,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramírez 1067 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOCTAN HUENUL FAUNDEZ |
|
Razón Social |
JOCTAN SARDAN HUENUL FAUNDEZ
|
|
R.U.T. |
10.982.737-1 |
|
Sucursal |
JOCTAN HUENUL FAUNDEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27113203
| Kit de herramienta para computadores | 1 | Unidad | Conadi, subdirección norte requiere contratar los servicios de reparación y/o mantención de computadores , año 2014 | En propuesta economica se adjunta detalle |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
|
|
Total Neto
|
$ 1
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 1
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.