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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
802-128-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y reparación de computadores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 1067 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
140030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 1067 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daker Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DAKER LIMITADA
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R.U.T. |
76.377.003-6 |
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Sucursal |
Daker Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Mes | Manteción y reparación de computadores, según res. exenta N° 537 del 9/6/2015, y res. exenta de prórroga de contrato N° 05 del 8/1/2016, según cotización N° 373 por los meses Dicbre 2015, enero, febrero y marzo del 2016, y cotización N° 373 por los meses de Abril y Mayo 2016.- | |
$ 737.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 737.000
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$ 737.000
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Total Neto
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$ 737.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.030
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$ 877.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.