Orden de Compra. Nº802-2-SE24 "SDNI, Prórroga servicio de aseo 2024"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 802-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SDNI, Prórroga servicio de aseo 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 802-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Ramirez 1067
Comuna Iquique
Impuesto 510924,44
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONICA ABARCA MORAGA
Razón Social MÓNICA DE LAS MERCEDES ABARCA MORAGA
R.U.T. 7.316.656-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONICA ABARCA MORAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2Mes   $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.076 $ 2.689.076
Total Neto $ 2.689.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.924
TOTAL OC $ 3.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.