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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
802-223-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 802-61-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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802-61-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Ramírez 1067 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
159663,028339 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramírez 1067 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociexltda |
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Razón Social |
SOC COMERC IMPORT Y EXPORT NUEVO AMANECER LTDA
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R.U.T. |
79.927.870-7 |
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Sucursal |
sociexltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101506
| Gasolina | 1730,11 | Unidad | Conadi, subdirección norte requiere cotizar compra de gasolina de 97 octanos para vehículo institucional, la cantidad de $ 1.000.000 distribuidos en vales de $ 10.000 c/u.. Se requiere especificar en cotización promedio de litros y valor precio unitario n | |
$ 486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.833
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$ 840.332
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Total Neto
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$ 840.332
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.663
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$ 999.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.