Orden de Compra. Nº802-244-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 802-244-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 918 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Ramirez 1067
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor espacio empresarial Capacitación
Razón Social ESPACIO EMPRESARIAL CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.951.230-4
Sucursal espacio empresarial Capacitación
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia16 (1612304 )CURSO GENERAL - GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VALOR POR ALUMNO 1614204(1612304) CURSO GENERAL - GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 24.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.376.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Empresa indica que es exenta de Iva

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.