Orden de Compra. Nº802-261-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 802-99-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 802-261-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 802-99-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Requiere Combustible vehiculo institucional de 97 de octanos.
Proveniente de Licitación 802-99-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Ramírez 1067
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Ramírez 1067
Comuna -1
Impuesto 109603,78
Dirección de Envío de la Factura Ramírez 1067
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social nuevo amanecer ltda
R.U.T. 79.927.870-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1100LitroGasolinaRequiere combustible de 97 octanos para el vehiculo institucional. $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.400 $ 576.862
Total Neto $ 576.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.604
TOTAL OC $ 686.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.