Orden de Compra. Nº802-3-SE22 "Servio aseo of. Copiapo enero a marzo 2022"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 802-3-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Servio aseo of. Copiapo enero a marzo 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Ramirez 1067
Comuna Iquique
Impuesto 111551,28
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor delia Lopez
Razón Social DELIA MARIANA LOPEZ PEREA
R.U.T. 6.955.370-2
Sucursal delia Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Unidad no definida Servicio aseo of. Copiapo enero a marzo 2022. $ 195.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.112 $ 587.112
Total Neto $ 587.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.551
TOTAL OC $ 698.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.