Orden de Compra. Nº
803-13-AG26
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SPA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, 803-14-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
803-13-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
SPA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, 803-14-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
O.A.I. San Pedro de Atacama CONADI
Razón Social
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T.
72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T.
72.396.000-2
Dirección de Facturación
Abaroa 1990
Comuna
Calama
Impuesto
20856,3
Dirección de Envío de la Factura
Abaroa 1990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
22
Unidad
Bolígrafo Pasta 1,0 mm color Azul.
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
44121604
Timbres y sellos
13
Unidad
Tampón Huellero Almohadilla Dactilar Color azul
$ 2.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.176
$ 33.176
60121702
Tinta para timbres
12
Unidad
Tinta para tampón azul
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.284
$ 19.284
44121618
Tijeras
22
Unidad
Tijeras 13 cm
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.382
$ 8.382
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización
22
Unidad
Plumón para pizarra color azul S70
$ 1.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.346
$ 27.346
44121506
Sobres estándar
44
Unidad
Sobre saco oficio blanco
Sobre saco oficio blanco
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.952
$ 6.952
31201512
Cinta Transparente
22
Unidad
Cinta de embalaje transparente
Cinta de embalaje transparente
$ 409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.998
$ 8.998
60121124
Papel kraft
44
Pliego
Papel Kraft 80 x 110 – 70 gr
Papel Kraft 80 x 110 – 70 gr
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
Total Neto
$ 109.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.856
TOTAL OC
$ 130.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.