Orden de Compra. Nº803-308-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 803-69-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 803-308-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 803-69-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 803-69-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. San Pedro de Atacama CONADI
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Abaroa 1676
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Abaroa 1990
Comuna Calama
Impuesto 117511,96
Dirección de Envío de la Factura Abaroa 1990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEULUB - CENTER
Razón Social DANIEL ARMANDO PINTO ALQUINTA
R.U.T. 7.216.634-5
Sucursal NEULUB - CENTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNEUMATICOS PARA TRABAJO EN TERRENOS DIFICILES  $ 154.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.484 $ 618.484
Total Neto $ 618.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.512
TOTAL OC $ 735.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.