Orden de Compra. Nº803-9-AG26 "Orden de Compra generada por Material de oficina Prog. GORE ALMA compra ágil: 803-11-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 803-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Material de oficina Prog. GORE ALMA compra ágil: 803-11-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. San Pedro de Atacama CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Abaroa 1990
Comuna Calama
Impuesto 27593,32
Dirección de Envío de la Factura Abaroa 1990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos2Unidad2 ALARGADORES DE 5 MTS, DESPACHO INCLUIDO  $ 8.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.692 $ 16.692
44112002
Calendarios13Unidad13 CALENDARIOS ANUAL 2026 TAMAÑO A3 O SIMILAR, DESPACHO INCLUIDO  $ 4.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.273 $ 52.273
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad2Unidad2 MOUSEPAD BUENA CALIDAD PARA OFICINA, DESPACHO INCLUIDO  $ 3.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.118 $ 7.118
43212002
Soportes para monitor2Unidad2 SOPORTES DE MONITOR QUE INCLUYA ORGANIZADOR, DESPACHO INCLUIDO  $ 13.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.328 $ 27.328
60123601
Pegamento de purpurina23Unidad19 PEGAMENTOS EN BARRA BUENA CALIDAD, DESPACHO INCLUIDO  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
44101707
Corcheteras3Unidad3 CORCHETERAS DE MEDIANO TAMAÑO APROX. 18 CMS, DESPACHO INCLUIDO  $ 2.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.247 $ 8.247
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios10Pack10 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTES, DESPACHO INCLUIDO  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
Total Neto $ 145.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.593
TOTAL OC $ 172.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.