Orden de Compra. Nº803845-128-CM17 "MATERIAL PARA BATMILLER"
Recuerde que el responsable del pago es COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 803845-128-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA BATMILLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
Comuna Concón
Impuesto 44343,7504
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl50 (27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: Z425174;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico3 (976603) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD 991603(976603) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD; Código: Z289340;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.285 $ 21.285
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma9 (981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476(981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: Z310430;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.383 $ 49.383
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso3 (1006596) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS 1024596(1006596) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS; Código: H105620;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección10 (1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD 1038754(1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD; Código: Z439811;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNID50 (1214376) BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNIDADES 1239876(1214376) BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNIDADES; Código: Z380204;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900
Total Neto $ 234.758
Descuento $ 1.370
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.344
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 277.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.