Orden de Compra. Nº803845-163-CM18 "MATERIALES PARA GALPON VEHICULOS COMBRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 803845-163-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GALPON VEHICULOS COMBRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4032 000 02 444 BH 1 2204010 del sistema C.AV.N..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
Comuna Concón
Impuesto 17080
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
2239-10-LP12
Cajas eléctricas1 (986306 )CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD 1002636(986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
39101701
2239-10-LP12
Tubos fluorescentes1 (1027367 )TUBO FLUORESCENTE EKOLINE 2X36 ESTANCO EQUIPO UNIDAD 1047560(1027367) TUBO FLUORESCENTE EKOLINE 2X36 ESTANCO EQUIPO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.690 $ 19.690
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico1 (1017138 )TUBO PVC TIGRE CONDUIT PACK DE 9 TIRAS DE 20MMX3MT 1035347(1017138) TUBO PVC TIGRE CONDUIT PACK DE 9 TIRAS DE 20MMX3MT; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1331464 )CABLE THHN CONDUMEX 14 AWG BLANCO 100 METROS 1357589(1331464) CABLE THHN CONDUMEX 14 AWG BLANCO 100 METROS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado100 (919023 )CABLE THHN MADECO 14 AWG ROJO 1 M. LINEAL 934023(919023) CABLE THHN MADECO 14 AWG ROJO 1 M. LINEAL; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
23131501
2239-10-LP12
Compuestos abrasivos5 (959602 )ABRASIVO RASTA DISCO CORTE PIEDRA 7 976602(959602) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE PIEDRA 7 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.375 $ 8.375
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos1 (1155757 )ANTICORROSIVO IRIS GRIS NEGRO 1 GALON 1178759(1155757) ANTICORROSIVO IRIS GRIS NEGRO 1 GALON; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 89.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.080
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.