|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
803845-166-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TOALLA PAPEL COMBRIGADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. |
|
Razón Social |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
|
|
R.U.T. |
53.320.866-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
|
|
R.U.T. |
53.320.866-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
11072 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 9 | | (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.475,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.275
|
$ 58.275
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.275
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.072
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 69.347
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.