Orden de Compra. Nº803845-31-AG21 "803845-25-COT21 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA BATMILLER"
Recuerde que el responsable del pago es COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 803845-31-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2021
Nombre de la Orden de Compra 803845-25-COT21 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA BATMILLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
Comuna Concón
Impuesto 112290
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURMED
Razón Social 4MED SPA
R.U.T. 77.153.112-1
Sucursal FOURMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo10UnidadClavo corriente inchalam 3” bolsa 1 kg  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio5UnidadCinta para junturas solcrom, juntas plac cinta fibra de vidrio 45m  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211916
Forradores de bandeja de pintura5UnidadBandeja de pintura lizcal grande plástica 23cm  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
27111909
Espátulas5UnidadLlana qep dentada metálica 11.5 x 28 cm  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11121611
Tablero de partículas20UnidadTablero osb lp estructurales home guard 9.5 mm x 1.22 x 2.44m  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30102206
Plancha de aluminio6UnidadPlancha de zinc zinc en V 2540 x 90 cm zincalum  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
31161601
Pernos de anclaje2UnidadPerno de anclaje mamut anclaje 5/16 x 4 ¼ 25piezas  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
39101605
ampolletas fluorescentes5UnidadEquipo fluorescente alta eficiencia technolamp be sta/emb t8 2x18w  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 591.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.290
TOTAL OC $ 703.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.