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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
803845-49-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULOS BATOLAVE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. |
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Razón Social |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
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R.U.T. |
53.320.866-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
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R.U.T. |
53.320.866-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
99560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-05-2021 |
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Proveedor |
Alejandro Patricio |
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Razón Social |
ALEJANDRO PEREZ MENA
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R.U.T. |
11.546.582-1 |
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Sucursal |
Alejandro Patricio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31171527
| Conos de rodamiento | 6 | Unidad | seguro estrella | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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31181604
| Sello mecánico | 6 | Unidad | sello 6584 (275398) | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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31171527
| Conos de rodamiento | 6 | Unidad | reten de pata de caja de cambio | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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31171527
| Conos de rodamiento | 10 | Unidad | rodamiento 3984 | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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Total Neto
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$ 524.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.560
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$ 623.560
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.