Orden de Compra. Nº803845-82-SE15 "BATERIA"
Recuerde que el responsable del pago es COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 803845-82-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2015
Nombre de la Orden de Compra BATERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M.
R.U.T. 53.320.866-5
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
Comuna Concón
Impuesto 46302,5193
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEAWIND
Razón Social SEAWIND SUD AMERICA LTDA
R.U.T. 78.791.610-4
Sucursal SEAWIND
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111720
Soportes de batería1Unidad no definidaBATERIA DE CAJA DIURNA  $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.697 $ 243.697
Total Neto $ 243.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.303
TOTAL OC $ 290.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.