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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
804-87-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 804-61-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Atamu Tekena s n |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
1041200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Atamu Tekena s n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARMOR IMPRESORES |
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Razón Social |
MARMOR IMPRESORES SPA
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R.U.T. |
77.734.028-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARMOR IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121506
| Impresión de publicaciones | 1 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESIÓN “LIBRO DE SISTEMATIZACIÓN EXPERIENCIA EDUCATIVA". Cantidad: 600 o más, Tamaño: 21 x 29,7 centímetros (cm) Papel: papel couche de 300 gr. con polilaminado mate en tiro y retiro full. Interior 2 cuartillas, impresas a 4/4 color, en bond 106 grs. más 1 cuartilla adhesivo a 4/0 color con troquel, medio corte para desprender. Terminación anillado metálico. Fecha de entrega: 27 de diciembre de 2025 y despacho a dirección de entrega. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON ESPECIFICACIONES. | |
$ 5.480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.480.000
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$ 5.480.000
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Total Neto
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$ 5.480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.041.200
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$ 6.521.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.