|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
804962-165-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 804962-67-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE ESMERALDA S/N° |
|
Comuna |
Olivar
|
|
Impuesto |
79831,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ESMERALDA S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Eskarabajo |
|
Razón Social |
ESKARABAJO SPA
|
|
R.U.T. |
77.337.045-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Eskarabajo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504
| Programas o cursos no diplomados a distancia | 1 | Global | FAVOR LEER TERMINOS DE REFERENCIA | |
$ 420.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.168
|
$ 420.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.832
|
|
$ 500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.