Orden de Compra. Nº804962-243-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 804962-9-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 804962-243-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 804962-9-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 804962-9-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.002..001.001 del sistema INSICO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ESMERALDA S/N°
Comuna Olivar
Impuesto 356250
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ESMERALDA S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MarioAllende olguin
Razón Social MARIO ALBERTO ALLENDE OLGUIN
R.U.T. 11.981.552-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MarioAllende olguin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1GlobalRealización de una jornada de Autocuidado que implica la realización de diferentes talleres y actividades conforme a lo requerido en las presentes Bases de licitación.JORNADA DE AUTOCUIDADO SALUD MENTAL PARA FUNCIONARIOS ATENCIÓN PRIMARIA DESAM OLIVAR” DEPARTAMENTO DE SALUD DE OLIVAR $ 1.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000
Total Neto $ 1.875.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.250
TOTAL OC $ 2.231.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.