Orden de Compra. Nº805-10-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 805-5-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 805-10-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 805-5-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 805-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador N°379 Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago del servicio se realizará en tres 3 cuotas, según se detalla en el cuadro que se indica en el punto 17 Del pago en las bases administrativas de la Licitación. Para estos efectos, regirá lo dispuesto en el artículo 4º y 11º de la Ley N°19.886
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julio Nelson
Razón Social JULIO NELSON MARILEO CALFUQUEO CONSULTORA Y SERVIC
R.U.T. 76.266.117-9
Sucursal Julio Nelson
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94131805
Organizaciones y servicios de preservación cultural de las minorías étnicas1Unidadservicio para implementar iniciativa de recursos pedagógicos fonológicos, creación de espacios lingüísticos y apoyo técnico administrativos para el aprendizaje de lengua indígenaPropuesta segun TDR. Factura exenta de IVA $ 34.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000.000 $ 34.000.000
Total Neto $ 34.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 34.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.