Orden de Compra. Nº805-40-SE18 "servicio fotocopiados 2018 OAIS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 805-40-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2018
Nombre de la Orden de Compra servicio fotocopiados 2018 OAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 805-11-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Sotero del Río Nº 326, Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 18913,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA
R.U.T. 79.816.200-4
Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida   $ 99.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.545 $ 99.545
Total Neto $ 99.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.914
TOTAL OC $ 118.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.