Orden de Compra. Nº805-523-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 805-47-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 805-523-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 805-47-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TONER PARA IMPRESORAS KONICA 2450 Y 5450
Proveniente de Licitación 805-47-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra San Diego 630 piso 3°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia
Comuna -1
Impuesto 346086,33
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social G & R IMPRESORAS LIMITADA
R.U.T. 77.970.580-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12UnidadTónerPara el Modelo 5450, se necesitan: 3 unidades MAGENTA, 3 unidades CYAN, 3 unidades YELLOW, 3 unidades BLACK, SEÑOR PROVEEDOR, OFERTAR POR EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 99.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.200 $ 1.192.200
44103103
Tóner9UnidadTónerPara el Modelo 2450, se necesitan: 2 unidades MAGENTA, 2 unidades CYAN, 2 unidades YELLOW, 2 unidades BLACK y 1 unidades DRUM, SEÑOR PROVEEDOR, OFERTAR POR EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 69.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.307 $ 629.307
Total Neto $ 1.821.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.086
TOTAL OC $ 2.167.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.