Orden de Compra. Nº806-97-AG21 "Materiales de Oficina CONADI Biobío"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 806-97-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina CONADI Biobío
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Cañete CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Uribe N° 337
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Calle Segundo de Línea 398 esquina Videla
Comuna Cañete
Impuesto 203895,46
Dirección de Envío de la Factura Calle Segundo de Línea 398 esquina Videla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILAS ALCALINAS AAA  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILÑAS ALCALINAS AA  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
60121535
Goma de borrar3CajaGOMA DE BORRAR MINIMO 20 UNIDADES POR CAJA  $ 6.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.924 $ 18.924
44122011
Carpetas para archivos5PaqueteCARPETAS DE CARTON PARA RACHIVO DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
24112404
Caja200UnidadCAJA DE CARTON ARMABLE PARA ARCHIVO  $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.200 $ 178.200
55121616
Banderitas autoadhesivas50SachetBANDERITAS AUTOADHESIVAS COLORES 50 SET  $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.300 $ 73.300
60121108
Croqueras50UnidadCUADERNO TORRE O REHIN TAMAÑO CARTA  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.450
44121615
Corcheteras30UnidadCORCHETERAS TORRE O SIMILAR PARA CORCHETE 26/6  $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.320 $ 103.320
44121701
Lápiz pasta50CajaLAPIZ PASTA AZUL BIC 50 UNIDADES POR CAJA  $ 5.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.100 $ 262.100
44122001
Archivadores de fichas40UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.480 $ 49.480
44122010
Divisores40PaqueteSEPARADOR O DIVISOR TAMAÑO OFICIO  $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.440 $ 42.440
44121701
Lápiz pasta10CajaLAPÍZ GEL AZUL FRIXION CLIKER 0.7 BORRABLE  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
44121620
Dedo de goma10SachetDEDAL DE GOMA PARA PAPEL  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
44122017
Carpetas colgantes o accesorios100UnidadCARPETAS COLGANTES KRAF PUNTAS PLASTICAS  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
44122103
Corchetes20UnidadCORCHETES 26/6 POR CAJA MEDIANA MINIMO  $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20BolsaELASTICOS O LIGAS  $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
Total Neto $ 1.073.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.895
TOTAL OC $ 1.277.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.