Orden de Compra. Nº807-104-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 807-26-L114"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 807-104-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 807-26-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 807-26-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación García Hurtado N° 1043
Comuna Osorno
Impuesto 111501,31
Dirección de Envío de la Factura García Hurtado N° 1043
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor feestines
Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA FEESTINES LIMITADA
R.U.T. 76.109.429-7
Sucursal feestines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadServicio de banqueteria mapuche CONADI OsornoValores más IVA $ 586.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.849 $ 586.849
Total Neto $ 586.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.501
TOTAL OC $ 698.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.