Orden de Compra. Nº
807-2-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 807-2-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
807-2-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 807-2-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional de Osorno
Razón Social
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T.
72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T.
72.396.000-2
Dirección de Facturación
García Hurtado de Mendoza N° 1043
Comuna
Osorno
Impuesto
74084,42
Dirección de Envío de la Factura
García Hurtado de Mendoza N° 1043
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-02-2026
Título
Descripción
Envío a Riquelme 147, Coyhaique
Envío a Riquelme 147, Coyhaique
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HIMAX
Razón Social
DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T.
76.199.800-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HIMAX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
TRAPERO DESECHABLE HÚMEDO DESINFECTANTE CON OJAL - BOLSA 10 UNID
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.960
$ 87.960
47131812
Refrescante de aire
12
Unidad
AROMATIZANTE AMBIENTAL DISTINTOS AROMAS 225 G
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.096
$ 24.096
47131604
Escobas
2
Unidad
ESCOBA MANGO DE MADERA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
47131829
Productos de limpieza del baño
60
Unidad
PASTILLA PARA ESTANQUE DE BAÑO
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.860
$ 46.860
10191509
Insecticidas
4
Unidad
INSECTICIDA ARAÑAS Y CUCARACHAS 560cc
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.048
$ 10.048
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS LIMPIEZA Y DESINFECCION MULTIUSOS (COCINA Y BAÑO) 38X38 O MEDIDA SIMILAR AMARILLOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
53131608
Jabones
6
Unidad
LITROS JABON LIQUIDO HUMECTANTE
$ 1.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.686
$ 10.686
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL 360GR
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.136
$ 29.136
47121701
Bolsas de basura
40
Rollo
ROLLO BOLSA DE BASURA 10 UNID 90x70
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.880
$ 29.880
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MT
$ 856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.800
$ 42.800
14111703
Toallas de papel
30
Rollo
ROLLO TOALLA DE PAPEL 250 MTS HOJAS C/PREPICADO
$ 3.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.840
$ 102.840
Total Neto
$ 389.918
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.084
TOTAL OC
$ 464.002
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.