Orden de Compra. Nº807-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 807-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 807-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 807-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza N° 1043
Comuna Osorno
Impuesto 74084,42
Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza N° 1043
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2026
TítuloDescripción
Envío a Riquelme 147, CoyhaiqueEnvío a Riquelme 147, Coyhaique
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO DESECHABLE HÚMEDO DESINFECTANTE CON OJAL - BOLSA 10 UNID  $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.960 $ 87.960
47131812
Refrescante de aire12UnidadAROMATIZANTE AMBIENTAL DISTINTOS AROMAS 225 G  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.096 $ 24.096
47131604
Escobas2UnidadESCOBA MANGO DE MADERA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
47131829
Productos de limpieza del baño60UnidadPASTILLA PARA ESTANQUE DE BAÑO  $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.860 $ 46.860
10191509
Insecticidas4UnidadINSECTICIDA ARAÑAS Y CUCARACHAS 560cc  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.048 $ 10.048
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS LIMPIEZA Y DESINFECCION MULTIUSOS (COCINA Y BAÑO) 38X38 O MEDIDA SIMILAR AMARILLOS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
53131608
Jabones6UnidadLITROS JABON LIQUIDO HUMECTANTE   $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.686 $ 10.686
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 360GR   $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.136 $ 29.136
47121701
Bolsas de basura40RolloROLLO BOLSA DE BASURA 10 UNID 90x70  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
14111704
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MT  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
14111703
Toallas de papel30RolloROLLO TOALLA DE PAPEL 250 MTS HOJAS C/PREPICADO  $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.840 $ 102.840
Total Neto $ 389.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.084
TOTAL OC $ 464.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.