Orden de Compra. Nº807-309-SE19 "trato directo servicio de mantención asecensor"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 807-309-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra trato directo servicio de mantención asecensor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra García Hurtado de Mendoza N° 1043
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1785 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza N° 1043
Comuna Osorno
Impuesto 21512,18
Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza N° 1043
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Razón Social ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
R.U.T. 93.565.000-3
Sucursal ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definida Se establece una tarifa de UF4.- más IVA, por mes, pagadera dentro del mes de emisión de la factura. $ 113.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.222 $ 113.222
Total Neto $ 113.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.512
TOTAL OC $ 134.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.