Orden de Compra. Nº807-49-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 807-10-L111"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 807-49-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 807-10-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 807-10-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación García Hurtado N° 1043
Comuna Osorno
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura García Hurtado N° 1043
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECICLASUR
Razón Social RODRIGO VIRGINIO FELIPE MORAGA BERNIER
R.U.T. 9.119.745-6
Sucursal RECICLASUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111509
Desarrollo de aplicaciones para Internet o intranet1UnidadServicio de Mantención y reparación de computadores e impresoras  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.