Orden de Compra. Nº807-79-SE20 "Servicio Asist Téc ELCI VTF Osorno"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 807-79-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio Asist Téc ELCI VTF Osorno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 807-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra García Hurtado de Mendoza N° 1043
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 400 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza N° 1043
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza N° 1043
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julio Nelson
Razón Social JULIO NELSON MARILEO CALFUQUEO CONSULTORA Y SERVIC
R.U.T. 76.266.117-9
Sucursal Julio Nelson
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos1UnidadContratación ELCI VTF e impresión de material didácticos Educación parvularia 2020Ejecución de proyecto contratación de 13 ELCI Región de los Lagos y adquisición de materiales didácticos de acuerdo a lo solicitado en las Bases. CON FACTURA EXENTA DE IVA $ 67.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.280.000 $ 67.280.000
Total Neto $ 67.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 67.280.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.