|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
808-45-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de sala cuna Licitación 808-1-E210 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
|
Proveniente de Licitación
|
808-1-E210 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
|
|
R.U.T. |
72.396.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
74357,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jardin Infantil y Sala Cuna Pequeños Artistas |
|
Razón Social |
Katherine Molina Araya
|
|
R.U.T. |
10.464.047-8 |
|
Sucursal |
Jardin Infantil y Sala Cuna Pequeños Artistas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | Servicio sala cuna media jornada y jornada completa para hijas de funcionarias de la OAI Punta Arenas, señoras Angélica Fernández Canales y Clarina Helmer Parada, respectivamente. Pago corresponde a julio de 2010. | |
$ 391.356,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 391.356
|
$ 391.356
|
|
|
Total Neto
|
$ 391.356
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.358
|
|
$ 465.714
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.