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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
808211-13-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 808211-10-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N° 309 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
208483,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 309 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Andres |
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Razón Social |
FERRETERÍA Y CONSTRUCTORA CRISTIAN ANDRES VILLAR C
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R.U.T. |
76.780.303-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Global | * 25 ANGULOS LAMINADOS DE 30*30*3MM * 6 METROS
* 25 ANGULOS LAMINADOS DE 40*40*3MM * 6 METROS
*12 DISCOS DE CORTE DE 7"
* 24 DISCOS DIAMANTADOS MAKITA DE 7"
* 12 KILOS DE ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 DE 1/8"
TODOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 1.097.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.097.279
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$ 1.097.279
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Total Neto
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$ 1.097.279
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.483
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$ 1.305.762
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.