Orden de Compra. Nº808211-36-SE21 "1-K-2020-292"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 808211-36-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2021
Nombre de la Orden de Compra 1-K-2020-292
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N° 309
Comuna Los Alamos
Impuesto 93040,53
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111803
Escuadras8UnidadESCUADRA CARP. 12" ·46-040 STANLEY  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
31211903
Equipo para protección3UnidadCOLETO COMP. POCA 12 P/HERRAMIENTAS   $ 12.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.438 $ 36.438
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadDISCO DESBA 7" 13444/323016 ACERO   $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.371 $ 7.371
72131702
Construcción de obras civiles1kilogramoELECTRODO PUNTO AZUL 6011 1/8" KRAFTER  $ 2.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.859 $ 2.859
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadCINTA SEÑAL DE PELIGRO 350 MTS  $ 4.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.305 $ 13.305
27112004
Palas5UnidadPALA P/HUEVO PPH-P TRUPER M/MADERA  $ 9.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.420 $ 47.420
11111611
Grava1,8Metro CúbicoGRAVILLA 3/4" X M3  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
72131702
Construcción de obras civiles17UnidadLAPIZ CARPINTERO STANLEY NEGRO  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.027 $ 9.027
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadCONO SEÑALIZACION 36"  $ 12.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.184 $ 50.184
72131702
Construcción de obras civiles9UnidadESCOBILLON MUNICIPAL C/MANGO  $ 3.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.705 $ 33.705
72131702
Construcción de obras civiles1,8Metro CúbicoARENA NEGRA   $ 18.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.174 $ 33.174
30111601
Cemento25SacoCEMENTO POLPAICO 25 KILOS   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.675 $ 76.675
46181504
Guantes protectores38ParGUANTE DE CABRITILLA PUÑO CORTO S/F CROMO   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.284 $ 46.284
72131702
Construcción de obras civiles12UnidadGORRO LEGIONARIO BEIGE  $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.592 $ 29.592
72131702
Construcción de obras civiles15UnidadLENTE SEGURIDA PARKSON NEGRO   $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.855 $ 12.855
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadDISCO CORTE 7" KLINGSPOR 221161 1,6 MM METAL   $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798 $ 3.798
Total Neto $ 489.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.041
TOTAL OC $ 582.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.