Orden de Compra. Nº808211-6-SE22 "COMPRA MATERIALES DE ASEO PROGRAMA PRO EMPLEO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 808211-6-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PROGRAMA PRO EMPLEO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-20-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N° 309
Comuna Los Alamos
Impuesto 95275,12
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ECONOMICO 6 X 300 MTS  $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.240
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA PAPEL INTERFOLIADA ELITE X 200 HOJAS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE O EQUIVALENTE  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048 $ 18.048
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadLIMPIA PISOS CON DESINFECTANTE 900CC DEINSUR  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
12141901
Cloro Cl10Unidadcloro gel igenix 900cc  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
53131608
Jabones12Unidadjabon con desinfectante le sancy 1 lt  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.196
53131606
Desodorantes12UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LISOFORM  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.180
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIA VIDRIOS 900 CC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
44102905
Bolsitas o paños absorbentes12PackPAÑOS ABSORBENTES X 3 UNIDADES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.016
14111703
Toallas de papel6PackTOALLA PAPEL RENDIPEL 2 X 190 MTS  $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.228 $ 33.228
47121701
Bolsas de basura50Paquetebolsa de basura 100 x 120 x 10 unidades  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.050 $ 189.050
47121701
Bolsas de basura40Paquetebolsa de basura 80 x 110 x 10 unidades  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
47121701
Bolsas de basura50Paquetebolsa de basura 50 x 70  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Total Neto $ 501.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.275
TOTAL OC $ 596.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.