Orden de Compra. Nº808211-64-SE20 "1-k-2019-211"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 808211-64-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 1-k-2019-211
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N° 309
Comuna Los Alamos
Impuesto 90265,01
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos6Unidad no definidaMARTILLO CARP.·428-20 M/FIBRA BAHCO  $ 10.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.422 $ 61.422
27112004
Palas7UnidadPALA P/HUEVO # PPH-P TRUPER M/MADERA (2K)   $ 9.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.388 $ 66.388
72131702
Construcción de obras civiles37UnidadSOLERILLAA GRAU 1 MT X 0,20 CANTO REDONDO  $ 3.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.115 $ 144.115
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadCINTA SEÑAL DE PELIGRO (350 MTRS)  $ 4.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.305 $ 13.305
72131702
Construcción de obras civiles9UnidadGORRO LEGIONARIO BEIGE   $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.194 $ 22.194
72131702
Construcción de obras civiles15UnidadLENTE DE SEGURIDAD PARKSON NEGRO SS-2774  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.855 $ 12.855
72131702
Construcción de obras civiles30UnidadMANGUERA NIVEL 1/2"  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
13111016
Polietileno72Metro LinealPOLIETILENO TRASPARENTE 2X0.10 X MT (100MT/40KG)  $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.712 $ 71.712
46181504
Guantes protectores56ParGUANTE DE CABRITILLA PUÑO CORTO   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.208 $ 68.208
Total Neto $ 475.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.265
TOTAL OC $ 565.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.